Ievadlogs Metarēķins ir paredzēts metarēķina datu apstrādei: datu papildināšanai un apskatei.
Metarēķins var būt izveidots digitalizācijas procesa rezultātā vai arī manuāli ievadīts.
Metarēķina papildināšana tiek veikta saskaņošanas procesā, kad saskaņotāji norāda papildus informāciju, kura ir saistoša grāmatvedības dokumentu apstrādei: Līgums, Projekts, Rēķina atbildīgais un veic izmaksu sadalīšanu pa dimensijām.
Ievadloga augšējā daļā redzams metarēķina statuss:
Pavisam iespējami statusi Saņemts, Saskaņošanā, Noraidīts, Apstiprināts un Anulēts.
Metarēķinam vēl ir iespējams statuss Nodots, kuru sistēma piešķir automātiski, kad uz metarēķina pamata ir izveidots grāmatvedības dokuments.
Statuss nomainās atkarībā no konkrētā skaņošanas etapa rezolūcijas.
Sīkāk par statusiem un to maiņu skatīt sadaļā Metarēķina statusi.
Laukā Dokumenta veids metarēķinam piesaista dokumenta pamatveidu, kuru izvēlas no izkrītošā saraksta: Apgādes kredītrēķins, Saņemšanas pavadzīme vai Saņ. rēķins par pakalpojumiem.
Blakus laukā no izkrītošā saraksta izvēlas atbilstošo ģenerējamo apgādes dokumentu tipu. Šis dokumenta tips tiks ņemts vērā apgādes dokumentu izveidošanas procesā RVS Horizon.
Ja atzīmē izvēles rūtiņu, tad, saglabājot metarēķinu, automātiski tiks piesaistīts aprites scenārijs un metarēķins tiks iekļauts saskaņošanas procesā.
Par metarēķinu saskaņošanas procesu skatīt Metarēķinu saskaņošana un apstiprināšana.
Pieejamas pogas:
|
tiek saglabāti ievadītie/mainītie metarēķina dati.
|
|
tiek atvērts apskatei skenētā rēķina attēls atsevišķā logā, no kura attēlu var izdrukāt, izmantojot drukāšanas pogu. Manuāli izveidotiem rēķiniem šī poga nav redzama.
|
|
atsevišķā logā tiek atvērta apskatei rezolūciju vēsture.
|
Metarēķina dati izkārtoti vairākās joslās.
Ar gaiši zilu krāsu ir iekrāsoti tie lauki, ko digitalizētājs ir atpazinis un ielasījis. Informācija no šiem laukiem uz RVS Horizon Apgādes moduli netiks nodota, tāpēc jābūt atrastai Horizon klasifikatoru datu atbilstībai attiecīgajos baltajos ievadlaukos, ko veic manuāli vai izpilda digitalizētājs, ja ir bijis noslēgts attiecīgs līgums par klasifikatoru pielasīšanu. Horizon Web nav iespējams pievienot jaunas klasifikatoru vērtības.
Galvenes joslā pieejami lauki:
Numurs
|
dokumenta numurs un sērija;
|
Datums
|
dokumenta izveides datums;
|
Summa apmaksai
|
summa apmaksai.
|
Valūta
|
dokumenta pamatvalūta, valūtas kods.
|
2.valūta
|
dokumenta otrā valūta, valūtas kods.
|
Zemāk redzamajām joslām, noklikšķinot uz , josla tiek atvērta apskatei un apstrādei. Ikona maina izskatu uz un, atkal noklikšķinot uz tās ar peli, josla tiek savilkta uz augšu.
Informācija izkārtota lappusēs:
Lappusē Piegādātājs pieejami ievadlauki:
Kods
|
piegādātāja kods, pieejami divi lauku komplekti:
1. kods ir no digitalizētāja saņemtais vai manuāli ievadītais;
2. kods ir no Horizon klasifikatora Klienti izvēlētais : kods un nosaukums.
|
Reģ. Nr.
|
klienta reģistrācijas numurs.
|
PVN Nr.
|
klienta PVN numurs.
|
Nesakritība ar piegādātāja DB
|
Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad pastāv nesakritība ar piegādātāja DB.
|
Adrese
|
klienta adrese.
|
Konts
|
informācija par piegādātāja bankas kontu, pieejami divi lauku komplekti:
1. konta numurs ir no digitalizētāja saņemtais vai manuāli ievadītais;
2. konts ir no Horizon klasifikatora Bankas rēķini izvēlētais : bankas kods, bankas nosaukums un SWIFT kods.
|
Kontaktpersona
|
informācija par piegādātāja kontaktpersonu, pieejami divi lauku komplekti:
1. vārds ir no digitalizētāja saņemtais vai manuāli ievadītais;
2. kontaktpersona ir no Horizon klasifikatora Kontaktpersonas izvēlētā : telefona nr., vārds.
|
|
Lappusē Saņēmējs tiek ievadīti saņēmēja dati, bet saņēmējs ir pats Uzņēmums un šeit ir jābūt norādītiem iestādes datiem.
Iespējams pārbaudīt, vai tie ir norādīti pareizi.
Lappusē Saņēmējs pieejami ievadlauki:
Kods
|
Iestādes kods, pieejami divi lauku komplekti:
1. kods ir no dogitalizētāja saņemtais vai manuāli ievadītais;
2. kods ir no Horizon klasifikatora Iestādes izvēlētais : kods un nosaukums.
|
Reģ. Nr.
|
iestādes reģistrācijas numurs.
|
PVN Nr.
|
iestādes PVN numurs.
|
Nesakritība ar piegādātāja DB
|
Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad ir nesakritība ar piegādātāja DB.
|
Adrese
|
Iestādes adrese.
|
Konts
|
informācija par iestādes bankas kontu, pieejami divi lauku komplekti:
1. konta numurs ir no digitalizētāja saņemtais vai manuāli ievadītais;
2. konts ir no Horizon klasifikatora Uzņēmuma bankas rēķini izvēlētais : bankas kods, bankas nosaukums un SWIFT kods.
|
Kontaktpersona
|
informācija par iestādes kontaktpersonu, izmanto tikai kā palīginformāciju.
|
|
Lappusē Piegāde pieejami ievadlauki:
Periods
|
piegādes periods: datums no-līdz.
|
Pasūtījums
|
pasūtījums.
|
Pasūtījumu Nr.
|
pasūtījumu numuri.
|
Adrese
|
piegādes adrese.
|
Piezīmes
|
komentāri brīva teksta veidā.
|
|
Lappusē Dimensijas pieejami ievadlauki dimensiju norādīšanai, kuru nosaukumi un skaits ir atkarīgs no Sistēmas uzstādījumos izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem.
|
Lappusē Importa dati redzami rēķina saņemšanu raksturojošie parametri.
Lappuses lauki tiek aizpildīti automātiski tikai importētajiem metarēķiniem un nav labojami.
Ja metarēķins tiek veidots manuāli, tad šīs lappuses lauki nav pieejama aizpildīšanai.
Lappusē Importa dati redzama šāda informācija:
Identifikators
|
rēķina identifikators (UID).
|
Saņemšanas kanāls
|
rēķina saņemšanas kanāls (papīra veidā, elektroniski, fakss, cits veids).
|
Saņemšanas datums
|
rēķina saņemšanas datums (digitalizētāja laiks, datums).
|
|
|
Detalizācijas tabulā var būt ieraksti ar šādiem ieraksta rindas tipiem: nomenklatūra/pakalpojums, pieskaitījums/atlaide, teksta rinda vai preču dokuments.
Iespējami gadījumi, kad importētajā metarēķinā rindu nav un tās jāveido pašam lietotājam.
Metarēķina importa brīdī, ja xml ir pazīme par norēķinu rēķinu, notiek atbilstošo preču dokumentu piemeklēšana un rindu iekrāsošana:
•Ja rinda nav iekrāsota (balta), sistēma ir atradusi pavadzīmi un piesaistījusi; •Rindas, kurām nav atrasts un piesaistīts preču piegādes dokuments, tiek iekrāsotas sarkanas; •Rindas, kurām preču piegādes dokuments ir atrasts un piesaistīts, taču nesakrīt summas un/vai PVN likme, ko norādījis piegādātājs, tiek iekrāsotas dzeltenas.
Nospiežot pogu, tiek atvērta izvēlne ar darbībām:
- Summēt iezīmētās rindas - apvienot iezīmētās metarēķina sadalījuma rindas vienā, lai nodrošinātu sev vēlamo detalizāciju. Izmanto gadījumā, ja rēķins bijis noformēts pārāk detalizēti.
Rindas iezīmē, atzīmējot izvēles rūtiņu .
- Summēt visas rindas - apvienot visas metarēķina sadalījuma rindas vienā.
- Eksportēt uz Excel/Importēt no Excel - šīs darbības ir pieejamas, ja ir iegādāta atsevišķa licence.
Nospiežot pogu, tiek atvērta izvēlne ar darbībām:
- Eksportēt uz Excel - eksportēt dokumentu sadalījuma rindas no Horizon Web sistēmas uz Excel failu, lai Excel failā veiktu sadalījuma transformācijas (sīkāk sk.Sadalījuma rindu eksports uz/imports no Excel).
- Importēt no Excel - importēt dokumentu sadalījuma rindas Horizon Web sistēmā no Excel faila, lai atvieglotu sadalījuma rindu ievadu gadījumā, ja tās ir daudz (sīkāk sk. Sadalījuma rindu eksports uz/imports no Excel).
Sarakstam jaunu rindu pievieno, nospiežot pogu . Zem ieraksta tabulā tiek atvērta ievadforma, kurā jāievada dati lappusēs Pamatdati un Informācija.
Ierakstu var kopēt, nospiežot pogu .
Saglabātos datus var labot, nospiežot pogas:
- paplašinātā rediģēšana, atveras ievadforma datu labošanai.
- labot rindiņu, rindiņas lauki kļūst pieejami labošanai.
Nospiežot pogu , ierakstu var dzēst.
Pievienojot vai labojot datus, aizpildīšanai pieejami ievadlauki:
Nomenklatūra/Pakalpojums
|
Nomenklatūras vai pakalpojuma kods, izvēlas no Nomenklatūru un Pakalpojumu klasifikatora.
|
Pieskaitījums/Atlaide
|
Pieskaitījuma vai atlaides kods, izvēlas no Pieskaitījumu un atlaižu klasifikatora.
|
Kods
|
Importētais Nomenklatūras kods.
|
Nosaukums
|
Importētais Nomenklatūras nosaukums.
|
Daudzums
|
Daudzums.
|
Mērvienība
|
Mērvienības nosaukums.
|
Mērvienības nosaukums
|
Importētais Mērvienības nosaukums.
|
Cena
|
Vienības cena bez PVN.
|
Atlaide
|
Atlaide procentos.
|
Atlaides summa
|
Atlaides summa.
|
Summa bez PVN
|
Summa bez PVN;
|
Likme
|
PVN likme, izvēlas no PVN likmju klasifikatora.
|
PVN procenti
|
PVN procents.
|
PVN nav attiecināms
|
Ja izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, tad uz konkrēto summu PVN nav attiecināms.
|
PVN summa
|
PVN summa.
|
Summa
|
Summa (summa=daudzums*cena).
|
Teksts
|
Piezīmes brīva teksta veidā, kas tiek ievadīts papildus lodziņā.
|
Datums no
|
Sākuma datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām.
|
Datums līdz
|
Beigu datums, ievadāms tikai pakalpojumu un brīvā teksta rindām.
|
Sākuma rādītājs
|
Sākuma rādītājs;
|
Beigu rādītājs
|
Beigu rādītājs;
|
Pasūtījums
|
Pasūtījuma numurs;
|
Strv., Izmp., Fin., Proj.
|
Pieejamas ailes dimensiju norādīšanai katrai rindai. Kolonnu nosaukumi ir pieejami atkarībā no Sistēmas uzstādījumos izmantojamo uzskaites dimensiju nosaukumu aprakstiem.
|
Nospiežot , ievadītie dati tiek saglabāti. Nospiežot , ievadītie dati tiek atcelti.
|
Kopsummu tabulā pieejamas metarēķina kopsummas pa valūtām un PVN likmēm.
Ja rēķinā ir tikai viena likme, tad tabulā ir tikai viens ieraksts.
Sarakstam jaunu rindu pievieno, nospiežot pogu . Jāievada dati rindiņas laukos.
Ierakstu var kopēt, nospiežot pogu .
Saglabāto ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu .
Labojot vai pievienojot datus, nospiežot , ievadītie dati tiek saglabāti. Nospiežot , ievadītie dati tiek atcelti.
Nospiežot pogu , ierakstu var dzēst.
Tabulā pieejami lauki:
PVN likme
|
PVN likme.
|
PVN nav attiecināms
|
Ja izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, tad uz konkrēto kopsummu PVN nav attiecināms.
|
Summa bez PVN
|
Kopsumma bez PVN pamatvalūtā.
|
PVN summa
|
PVN kopsumma pamatvalūtā.
|
Summa
|
Kopsumma pamatvalūtā.
|
Summa bez PVN
|
Kopsumma bez PVN otrajā valūtā.
|
PVN summa
|
PVN kopsumma otrajā valūtā.
|
Summa
|
Kopsumma otrajā valūtā.
|
Ja tiek labota metarēķina Detalizācijas tabula, tad kopsummu tabulā ir jāpārrēķina vērtības, nospiežot pogu .
|
Līgums
|
Iespējams norādīt līgumu, kuram dokuments piesaistīts. Importētais līguma numurs.
|
Projekts
|
Iespējams dokumentu piesaistīt konkrētam projektam (projektus apraksta izvēlnē Pamatdati -> Kontu plāns -> Projekti).
|
Atbildīgais
|
Iespējams norādīt atbildīgo par darījumu (tirdzniecības menedžeri u.tml.).
|
Apmaksas termiņš
|
Datums. Otrajā laukā tiek norādīts apmaksas termiņš dienās.
|
|
Pamatojums brīva teksta veidā.
|
|
Iespējams ievadīt komentārus par metarēķina anulēšanas iemesliem.
|
|
|